集團公司對內外部審計報告及債權管理工作進行安排
5月10日下午,集團機關財務部組織的集團公司內、外審計報告及債權管理工作安排會議在集團公司301會議室召開。集團公司19家下屬企業財務部門負責人及往來管理人員共40人參加了會議。
會上,財務部將集團面臨的檢查風險及近幾年省委巡視組、審計局對審計報告的“回頭看”情況進行了分析,使得財務隊伍對目前面臨的形式高度重視,著重抓好審計問題的整改落實;集團公司結合巡視“回頭看”出臺的《往來款項全面清理》《債權管理暫行管理辦法》,會議中向參會人員進行了宣貫,使得參會人員從文件出臺背景、債權管理面臨的風險、債權管理的工作流程及具體工作目標任務能夠更深入理解。
會議上,13戶單位負責人對本單位經濟審計報告整改情況進行了匯報,對本單位逾期債權進行了逐項說明,并對債權催收的成果進行了匯報,債權催收措施在各權屬參會單位之間起到了相互借鑒、相互學習、取長補短的作用;通過集中召開會議宣貫文件精神,能有效將文件的嚴肅性進行了傳遞,同時對內、外部審計報告提出的問題進行了分析、共享,促使內部單位引以為鑒、有效相互避免。
集團機關 徐光
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