7月13日至14日,集團公司審計部、財務部、企管部、物資部相關負責人一行5人對物資公司進行了為期兩天的專項審計工作。審計小組重點對物資公司2016年上半年財務收支情況、會計憑證及重要資金往來、采購合同簽訂執行情況、對外貿易合同簽訂、招議標程序執行情況等,進行了嚴格審計把關。
13日上午9時,審計工作正式開始,分兩組同步進行,審計部和財務部對物資公司2016年上半年財務會計各類憑證、應收票據等進行逐項查閱,詳細查證了物資公司基本財務情況及重要資金往來;企管部和物資部對2015年12月份和2016年上半年采購合同電子檔案及紙質檔案進行查閱。在兩天的審計工作中,每名審計人員認真仔細核對每張票據,逐一盤點,仔細查看每份合同,及時和物資公司對口部門責任人對接,將檢查出的問題快速落實并解決。
此次集團公司審計檢查,對物資公司財務工作和合同管理中存在的問題及整改方法提出了合理的建議,對口責任人均一一記錄,在以后的工作中再提升再完善,力求做到“嚴謹、節約、規范”,提升公司標準化管理水平。
物資公司薛小冬
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