為確保集團戰略目標的實現,以及朱家峁煤礦2018年總體發展思路和工作計劃的有序實施,會后朱家峁煤礦組織召開了預算工作會議,會議中就合理提報各部門費用、材料、在建工程預算,避免存在預算成本和實際成本兩差異過大的情況,提出工作要求。由財務部牽頭結合相關部門,根據2017年實際經營情況對2018年各項收支及相關指標進行測算,對每一項指標都反復核算并及時溝通,確保每一項預算指標都真實可靠,力求圓滿完成年度預算編制任務,為確保整體戰略目標實現做好保障。
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