為進一步提高內審水平和能力,不斷推進風險防控體系建設,4月18日至19日,濟寧能源審計風險部(審計中心)召開內部業務培訓會。
此次培訓,審計風險部利用干部上講臺方式進行專題匯報,各工作組進一步明確專項調研任務。會后全員觀看了廉政教育片,增強了審計全員的廉政意識、保密意識、自律意識。此次培訓還邀請了用友培訓講師進行審計信息化軟件的培訓,審計人員積極互動、踴躍提問,通過現場實操,進一步提高了審計工作效率。
培訓指出,內部審計是內控系統的重要組成部分,內部審計是單位經濟決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化的一項重要制度設計。培訓要求,審計工作要全面、深刻,審計發現要客觀、公正,審計建議要充分、可行。要以此次上講臺和培訓為契機,進一步強化審計工作標準,提升審計工作質量,增強審計人員服務意識。
集團公司財務總監郭錦華,審計風險部(審計中心)全體員工參加培訓。
文/圖丨王珊珊
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